- Mettre en place des règles et procédures de gestion, les rédiger, organiser la diffusion, effectuer le suivi et la mise à jour et s'assurer du respect de ces procédures.
- définir et exécuter des programmes d'Audit interne.
- Participer activement à l'établissement de la cartographie des risques et à la proposition du plan annuel d'Audit interne.
- Participer à la mise en œuvre du plan annuel d'Audit interne.
- Examiner, évaluer et apprécier les dispositifs de Contrôle interne.
- Assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations émises également bien dans le cadre des missions d'Audit interne que des missions d'audit externe.
- Identifier et évaluer les risques significatifs afin de contribuer à l'amélioration des systèmes de gestion des risques et de contrôle.
- Rédiger les rapports sur le Contrôle interne.
- Évaluer les risques liés aux différentes activités des entités concernées.
- Formuler les recommandations pour améliorer le Contrôle interne et la Qualité.
- Suivre la mise en œuvre des recommandations formulées pour améliorer le système de management de la Qualité.
- Évaluer la fiabilité et l'intégrité du processus de production de l'information financière.
- Évaluer le système de cotation des risques et proposer, le cas échéant, des axes et mesures d'amélioration.
- Élaborer les rapports périodiques d'activités.
- Bonne maîtrise des aspects financiers et comptables.
- Avoir une bonne connaissance des normes IFRS.
- Avoir une très bonne connaissance pratique du domaine de l'Audit et du Contrôle Interne.
- Avoir une parfaite maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés.
- Capacité rédactionnelle.
- Connaissance des procédures d'appels d'offres et de passation de marchés.
- Capacité à travailler en équipe.
- Capacité à rédiger des procédures et des rapports.
- Sens de la négociation et de la communication.
- Aptitude à travailler sous pression.
- Sens du service public.